北京東三環(huán)南路高和藍峰大廈313
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器材安裝項目占地面積30.00畝,建筑面積20000.00平米,達到穩(wěn)定運營后,每年銷售收入穩(wěn)定在4198.08萬元人民幣左右,利潤穩(wěn)定在163.68萬元人民幣左右。器材安裝項目總投資額為405.70萬元,20%申請政府資金支持,80%自有資金解決,投資利潤率為23.29%;項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為36.59%,投資回收期(稅后)為3.29年,盈虧平衡點 BEP=34.50%。
器材安裝項目節(jié)能報告
本節(jié)能根據(jù)國家節(jié)能中心最新一版《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查系列工作指南》編寫-
第1章 器材安裝項目基本情況
1.1 器材安裝項目建設(shè)單位基本情況
1.2 器材安裝項目基本情況
1.2.1 器材安裝項目名稱
1.2.2 建設(shè)地點及四至范圍
1.2.3 器材安裝項目性質(zhì)
1.2.4 器材安裝項目類型
1.2.5 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容
1.2.6 器材安裝項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標表
1.2.7 器材安裝項目投資總額及資金籌措方案
1.2.8 器材安裝項目建設(shè)進度計劃及進展情況
1.2.9 器材安裝項目預(yù)計達到的節(jié)能目標
1.2.10 器材安裝項目咨詢、設(shè)計資料及用能有關(guān)情況
1.2.11 器材安裝項目外部條件
第2章 編制依據(jù)
2.1 相關(guān)法規(guī)、政策依據(jù)
2.1.1 相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃、行業(yè)準入條件、產(chǎn)業(yè)政策
2.1.2 工藝、技術(shù)、裝備、產(chǎn)品等推薦的及淘汰目錄
2.2 相關(guān)標準規(guī)范
5. 《用能單位能耗計量與測試導則》GB/T6422-2008
27. 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》GB50222-2017
29. 《綠色工業(yè)建筑評價標準》GB/T50878-2013
35. 《建筑給水排水與節(jié)水通用規(guī)范》GB55020-2021
47. 《電動機能效限定值及能效等級》GB18613-2020
50. 《通風機能效限定值及能效等級》GB19761-2020
2.3 相關(guān)支撐文件
2、 建設(shè)單位提供的其他資料。
第3章 器材安裝項目建設(shè)節(jié)能方案
3.1 器材安裝項目工藝節(jié)能方案
3.2 器材安裝項目建筑節(jié)能方案
3.2.1 器材安裝項目總平面方案
3.2.2 器材安裝項目建筑設(shè)計方案
3.2.3 器材安裝項目結(jié)構(gòu)設(shè)計方案
3.3 器材安裝項目暖通空調(diào)節(jié)能方案
3.3.1 器材安裝項目供熱、空調(diào)系統(tǒng)
3.3.2 器材安裝項目通風系統(tǒng)
3.4 器材安裝項目給水及排水節(jié)能方案
3.4.1 器材安裝項目給水系統(tǒng)
3.4.2 器材安裝項目生活熱水系統(tǒng)
3.4.3 器材安裝項目飲用水系統(tǒng)
3.4.4 排水系統(tǒng)
3.4.5 雨水系統(tǒng)設(shè)計
3.4.6 給排水設(shè)備
3.5 器材安裝項目電氣節(jié)能方案
3.5.1 器材安裝項目變配電系統(tǒng)
3.5.1.1. 器材安裝項目負荷等級
3.5.1.2. 器材安裝項目供電電源
3.5.1.3. 器材安裝項目變配電間
3.5.1.5. 器材安裝項目電能計量
3.5.1.6. 功率因數(shù)補償
3.5.1.7. 諧波治理
3.5.2 電力配電系統(tǒng)
3.5.3 照明配電系統(tǒng)
3.5.3.1. 照明種類及照度標準
3.5.3.2. 器材安裝項目光源、燈具選擇及控制方式
3.5.4 電梯設(shè)置
3.5.5 充電樁設(shè)置
3.6 可再生能源應(yīng)用
3.7 器材安裝項目主要用能設(shè)備能效水平分析
3.7.1 分體空調(diào)
3.7.2 低溫空氣源熱泵
3.7.3 照明系統(tǒng)
3.7.4 給排水設(shè)備
3.7.5 變壓器
3.7.6 通風系統(tǒng)
第4章 器材安裝項目能源消費量估算及能效水平分析評價
4.1 基本規(guī)定
4.2 器材安裝項目年能源消耗量估算
4.2.1 器材安裝項目工藝系統(tǒng)能耗估算
4.2.2 空調(diào)、通風系統(tǒng)能耗估算
4.2.3 給水及排水系統(tǒng)能耗估算
4.2.4 器材安裝項目照明系統(tǒng)能耗估算
4.2.5 室內(nèi)設(shè)備能耗估算
4.2.6 電梯系統(tǒng)能耗估算
4.2.7 器材安裝項目充電樁能耗估算
4.2.8 餐飲能耗估算
4.2.9 器材安裝項目變壓器損耗和線損
4.2.10 綜合能源消費量
4.3 能源單耗
4.3.1 單位建筑面積綜合能耗指標
4.3.2 單位產(chǎn)品綜合能耗指標
生產(chǎn)器材安裝的主要企業(yè)能耗情況:
2011年1-12 月,山東省水力發(fā)電業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1889.19 億元,比上年同期增長10.66% ,山東省水力發(fā)電業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額283.27億元,上年同期為364.33億元。山東省水力發(fā)電業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1152家,虧損企業(yè)255家,虧損總額為53.25億元,上年同期為25.77億元。山東省水力發(fā)電業(yè)產(chǎn)品銷售稅金及附加為22.86億元,去年同期為19.26億元,增長18.65%。
2011年1-12 月,山東省水力發(fā)電業(yè)資產(chǎn)總計12642.07 億元、比去年同期增加11.42% ;負債合計7983.52 億元,比去年同期增加109.55% ;水力發(fā)電業(yè)平均資產(chǎn)負債率為63.15% 。水力發(fā)電業(yè)應(yīng)收帳款額為154.30億元,比去年同期增長-13.17% ,銷售成本為1203.68億元,比去年同期增長19.46% ,銷售費用為11.61億元,比去年同期增長33.43% ,水力發(fā)電業(yè)管理費用為78.01億元,比去年同期增長6.51% ,水力發(fā)電業(yè)財務(wù)費用為336.46億元,比去年同期增長14.60%, 水力發(fā)電業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為220991人。
第5章 項目所在地完成能源消費總量和強度目標的影響分析評價
5.1 器材安裝項目所在地能源消費總量和強度情況
5.2 器材安裝項目所在地完成能源消費總量和強度目標的影響分析評價
5.2.1 器材安裝項目所在地完成能源消費總量目標的影響分析評價
5.2.2 器材安裝項目所在地完成能源消費強度目標的影響分析評價
第6章 節(jié)能措施
6.1 工藝節(jié)能措施
6.2 建筑節(jié)能措施
6.3 暖通空調(diào)節(jié)能措施
6.4 給水及排水節(jié)能措施
6.5 電氣節(jié)能措施
6.6 制冷系統(tǒng)節(jié)能措施
6.7 器材安裝項目節(jié)能措施綜述
6.8 能源計量
6.8.1 節(jié)能監(jiān)測
6.8.2 計量器具配備原則
6.8.3 節(jié)能計量
第7章 綠色建筑星級
7.1 工業(yè)建筑綠色建筑星級
7.1.1 節(jié)地與可持續(xù)發(fā)展場地
7.1.2 節(jié)能與能源利用
7.1.3 節(jié)水與水資源利用
7.1.4 節(jié)材與材料資源利用
7.1.5 室外環(huán)境與污染物控制
7.1.6 室內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康
7.1.7 運行管理
7.1.8 技術(shù)進步與創(chuàng)新
7.1.9 綠色建筑星級
7.2 公共建筑綠色建筑星級
7.2.1 安全耐久
7.2.2 健康舒適
7.2.3 生活便利
7.2.4 資源節(jié)約
7.2.5 環(huán)境宜居
7.2.6 提高與創(chuàng)新
7.2.7 綠色建筑星級
第8章 結(jié)論
3、器材安裝項目能源結(jié)構(gòu)合理。
4、器材安裝項目用能對**縣能源消費目標有一定影響。
6、器材安裝項目各專業(yè)節(jié)能措施合理、節(jié)能效果明顯
第9章 附錄、附件內(nèi)容
附表1主要用能設(shè)備能效水平分析評價表
附表2能源計量器具一覽表
附表3 用水量計算表
附表4 變壓器負荷計算表
附圖1總平面布置圖
附圖2綠化總平面圖
附圖3交通總平面圖
生產(chǎn)器材安裝產(chǎn)品的主要企業(yè):
2011年1-12 月,山東省水力發(fā)電業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1889.19 億元,比上年同期增長10.66% ,山東省水力發(fā)電業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額283.27億元,上年同期為364.33億元。山東省水力發(fā)電業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1152家,虧損企業(yè)255家,虧損總額為53.25億元,上年同期為25.77億元。山東省水力發(fā)電業(yè)產(chǎn)品銷售稅金及附加為22.86億元,去年同期為19.26億元,增長18.65%。
2011年1-12 月,山東省水力發(fā)電業(yè)資產(chǎn)總計12642.07 億元、比去年同期增加11.42% ;負債合計7983.52 億元,比去年同期增加109.55% ;水力發(fā)電業(yè)平均資產(chǎn)負債率為63.15% 。水力發(fā)電業(yè)應(yīng)收帳款額為154.30億元,比去年同期增長-13.17% ,銷售成本為1203.68億元,比去年同期增長19.46% ,銷售費用為11.61億元,比去年同期增長33.43% ,水力發(fā)電業(yè)管理費用為78.01億元,比去年同期增長6.51% ,水力發(fā)電業(yè)財務(wù)費用為336.46億元,比去年同期增長14.60%, 水力發(fā)電業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為220991人。
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