珍珠液項目占地面積6.50畝,建筑面積4765.15平米,達到穩(wěn)定運營后,每年銷售收入穩(wěn)定在1250.65萬元人民幣左右,利潤穩(wěn)定在121.05萬元人民幣左右。珍珠液項目總投資額為812.25萬元,20%申請政府資金支持,80%自有資金解決,投資利潤率為14.06%;項目投資財務內(nèi)部收益率(稅后)為0.75%,投資回收期(稅后)為134.20年,盈虧平衡點 BEP=45.37%。
珍珠液項目節(jié)能報告
本節(jié)能根據(jù)國家節(jié)能中心最新一版《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查系列工作指南》編寫-
第1章 珍珠液項目基本情況
1.1 珍珠液項目建設單位基本情況
1.2 珍珠液項目基本情況
1.2.1 珍珠液項目名稱
1.2.2 建設地點及四至范圍
1.2.3 珍珠液項目性質(zhì)
1.2.4 珍珠液項目類型
1.2.5 建設規(guī)模及內(nèi)容
1.2.6 珍珠液項目總體經(jīng)濟技術指標表
1.2.7 珍珠液項目投資總額及資金籌措方案
1.2.8 珍珠液項目建設進度計劃及進展情況
1.2.9 珍珠液項目預計達到的節(jié)能目標
1.2.10 珍珠液項目咨詢、設計資料及用能有關情況
1.2.11 珍珠液項目外部條件
第2章 編制依據(jù)
2.1 相關法規(guī)、政策依據(jù)
2.1.1 相關法律、法規(guī)、規(guī)劃、行業(yè)準入條件、產(chǎn)業(yè)政策
2.1.2 工藝、技術、裝備、產(chǎn)品等推薦的及淘汰目錄
2.2 相關標準規(guī)范
5. 《用能單位能耗計量與測試導則》GB/T6422-2008
27. 《建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》GB50222-2017
29. 《綠色工業(yè)建筑評價標準》GB/T50878-2013
35. 《建筑給水排水與節(jié)水通用規(guī)范》GB55020-2021
47. 《電動機能效限定值及能效等級》GB18613-2020
50. 《通風機能效限定值及能效等級》GB19761-2020
2.3 相關支撐文件
2、 建設單位提供的其他資料。
第3章 珍珠液項目建設節(jié)能方案
3.1 珍珠液項目工藝節(jié)能方案
3.2 珍珠液項目建筑節(jié)能方案
3.2.1 珍珠液項目總平面方案
3.2.2 珍珠液項目建筑設計方案
3.2.3 珍珠液項目結構設計方案
3.3 珍珠液項目暖通空調(diào)節(jié)能方案
3.3.1 珍珠液項目供熱、空調(diào)系統(tǒng)
3.3.2 珍珠液項目通風系統(tǒng)
3.4 珍珠液項目給水及排水節(jié)能方案
3.4.1 珍珠液項目給水系統(tǒng)
3.4.2 珍珠液項目生活熱水系統(tǒng)
3.4.3 珍珠液項目飲用水系統(tǒng)
3.4.4 排水系統(tǒng)
3.4.5 雨水系統(tǒng)設計
3.4.6 給排水設備
3.5 珍珠液項目電氣節(jié)能方案
3.5.1 珍珠液項目變配電系統(tǒng)
3.5.1.1. 珍珠液項目負荷等級
3.5.1.2. 珍珠液項目供電電源
3.5.1.3. 珍珠液項目變配電間
3.5.1.5. 珍珠液項目電能計量
3.5.1.6. 功率因數(shù)補償
3.5.1.7. 諧波治理
3.5.2 電力配電系統(tǒng)
3.5.3 照明配電系統(tǒng)
3.5.3.1. 照明種類及照度標準
3.5.3.2. 珍珠液項目光源、燈具選擇及控制方式
3.5.4 電梯設置
3.5.5 充電樁設置
3.6 可再生能源應用
3.7 珍珠液項目主要用能設備能效水平分析
3.7.1 分體空調(diào)
3.7.2 低溫空氣源熱泵
3.7.3 照明系統(tǒng)
3.7.4 給排水設備
3.7.5 變壓器
3.7.6 通風系統(tǒng)
第4章 珍珠液項目能源消費量估算及能效水平分析評價
4.1 基本規(guī)定
4.2 珍珠液項目年能源消耗量估算
4.2.1 珍珠液項目工藝系統(tǒng)能耗估算
4.2.2 空調(diào)、通風系統(tǒng)能耗估算
4.2.3 給水及排水系統(tǒng)能耗估算
4.2.4 珍珠液項目照明系統(tǒng)能耗估算
4.2.5 室內(nèi)設備能耗估算
4.2.6 電梯系統(tǒng)能耗估算
4.2.7 珍珠液項目充電樁能耗估算
4.2.8 餐飲能耗估算
4.2.9 珍珠液項目變壓器損耗和線損
4.2.10 綜合能源消費量
4.3 能源單耗
4.3.1 單位建筑面積綜合能耗指標
4.3.2 單位產(chǎn)品綜合能耗指標
生產(chǎn)珍珠液的主要企業(yè)能耗情況:
湖州珍露生物制品有限公司珍珠液 產(chǎn)品能耗
湖州珍露生物制品有限公司珍珠液 產(chǎn)品能耗
2011年1-12 月,山東省中成藥制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3378.67 億元,比上年同期增長34.76% ,山東省中成藥制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額372.44億元,上年同期為265.23億元。山東省中成藥制造業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1328家,虧損企業(yè)135家,虧損總額為5.74億元,上年同期為5.59億元。山東省中成藥制造業(yè)產(chǎn)品銷售稅金及附加為25.89億元,去年同期為17.83億元,增長45.22%。
2011年1-12 月,山東省中成藥制造業(yè)資產(chǎn)總計3105.81 億元、比去年同期增加24.14% ;負債合計1025.27 億元,比去年同期增加92.18% ;中成藥制造業(yè)平均資產(chǎn)負債率為33.01% 。中成藥制造業(yè)應收帳款額為364.28億元,比去年同期增長21.34% ,銷售成本為2311.89億元,比去年同期增長39.53% ,銷售費用為435.01億元,比去年同期增長15.34% ,中成藥制造業(yè)管理費用為197.90億元,比去年同期增長21.87% ,中成藥制造業(yè)財務費用為31.65億元,比去年同期增長29.83%, 中成藥制造業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為426444人。
第5章 項目所在地完成能源消費總量和強度目標的影響分析評價
5.1 珍珠液項目所在地能源消費總量和強度情況
5.2 珍珠液項目所在地完成能源消費總量和強度目標的影響分析評價
5.2.1 珍珠液項目所在地完成能源消費總量目標的影響分析評價
5.2.2 珍珠液項目所在地完成能源消費強度目標的影響分析評價
第6章 節(jié)能措施
6.1 工藝節(jié)能措施
6.2 建筑節(jié)能措施
6.3 暖通空調(diào)節(jié)能措施
6.4 給水及排水節(jié)能措施
6.5 電氣節(jié)能措施
6.6 制冷系統(tǒng)節(jié)能措施
6.7 珍珠液項目節(jié)能措施綜述
6.8 能源計量
6.8.1 節(jié)能監(jiān)測
6.8.2 計量器具配備原則
6.8.3 節(jié)能計量
第7章 綠色建筑星級
7.1 工業(yè)建筑綠色建筑星級
7.1.1 節(jié)地與可持續(xù)發(fā)展場地
7.1.2 節(jié)能與能源利用
7.1.3 節(jié)水與水資源利用
7.1.4 節(jié)材與材料資源利用
7.1.5 室外環(huán)境與污染物控制
7.1.6 室內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康
7.1.7 運行管理
7.1.8 技術進步與創(chuàng)新
7.1.9 綠色建筑星級
7.2 公共建筑綠色建筑星級
7.2.1 安全耐久
7.2.2 健康舒適
7.2.3 生活便利
7.2.4 資源節(jié)約
7.2.5 環(huán)境宜居
7.2.6 提高與創(chuàng)新
7.2.7 綠色建筑星級
第8章 結論
3、珍珠液項目能源結構合理。
4、珍珠液項目用能對**縣能源消費目標有一定影響。
6、珍珠液項目各專業(yè)節(jié)能措施合理、節(jié)能效果明顯
第9章 附錄、附件內(nèi)容
附表1主要用能設備能效水平分析評價表
附表2能源計量器具一覽表
附表3 用水量計算表
附表4 變壓器負荷計算表
附圖1總平面布置圖
附圖2綠化總平面圖
附圖3交通總平面圖
生產(chǎn)珍珠液產(chǎn)品的主要企業(yè):
湖州珍露生物制品有限公司珍珠液 產(chǎn)品能耗
湖州珍露生物制品有限公司珍珠液 產(chǎn)品能耗
2011年1-12 月,山東省中成藥制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3378.67 億元,比上年同期增長34.76% ,山東省中成藥制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額372.44億元,上年同期為265.23億元。山東省中成藥制造業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1328家,虧損企業(yè)135家,虧損總額為5.74億元,上年同期為5.59億元。山東省中成藥制造業(yè)產(chǎn)品銷售稅金及附加為25.89億元,去年同期為17.83億元,增長45.22%。
2011年1-12 月,山東省中成藥制造業(yè)資產(chǎn)總計3105.81 億元、比去年同期增加24.14% ;負債合計1025.27 億元,比去年同期增加92.18% ;中成藥制造業(yè)平均資產(chǎn)負債率為33.01% 。中成藥制造業(yè)應收帳款額為364.28億元,比去年同期增長21.34% ,銷售成本為2311.89億元,比去年同期增長39.53% ,銷售費用為435.01億元,比去年同期增長15.34% ,中成藥制造業(yè)管理費用為197.90億元,比去年同期增長21.87% ,中成藥制造業(yè)財務費用為31.65億元,比去年同期增長29.83%, 中成藥制造業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為426444人。
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